Al hacer un cambio de tipo de expediente desde el menú "Especiales", si este cambio
implica un cambio de regímen en el expediente (de general a especial o viceversa) y existan servicios recepcionados, entonces el sistema avisará de la existencia de apuntes para su corrección en contabilidad.
Se incoropora la posibilidad de importar los proveedores y sus comisiones del grupo Over.
En la opción del menú Tesorería "Cobros Multicliente / Pagos Multiproveedor" (opción que solamente está habilitada en caso de estar configurada la aplicación para trabajar con doble divisa), solo se permitirá modificar los vencimientos cargados a usuarios que tengan permiso de superusuario.
* En caso de ser usuario de nuestro DataCenter, Ofimática le informará de la fecha de actualización.
* Si está esperando la solución a alguna incidencia, consulte con Ofimática si está implementada en esta versión.