Se ha incluido una nueva opción en la valoración del listado: 9-Costo neto.
Se revisa para que si se usa con trazabilidad, se puedan asignar varios lotes a una línea de materia consumida.
Se incluye un nuevo método de bloqueo de fichas de clientes. Cuenta bloqueada='D', bloqueo por días. De forma que si existen vencimientos pendientes del cliente con fecha de vencimiento ya cumplida un número de días configurable, se bloquea al cliente cuando vayamos a hacer un documento de ventas.
Se revisa para que desde la misma ventana de preparación, se exporten los ficheros a OfiCatálogo, dando los avisos necesarios.
Se revisa, para que no se visualice el PVP1, sino el precio que se va a exportar a OfiCatálogo (si no hay condiciones especiales, o cambio de tarifas por tabla de descuentos).
Se incluye opción dentro de la Gestión de compras, en el menú Utilidades, opción para lanzar la ventana de salidas de cajas, rellena con los datos del documento (proveedor, documento e importe según las # del documento), de la misma forma que se hace en la gestión de ventas.
Se revisa para que si se marca la opción de avisar de precios multiproveedor, se recuerde en el ordenador, para las siguientes veces que se use la gestión de compras.
Si se introduce una referencia de proveedor, que se encuentra en varios artículos, se modifica para que se muestre una lista de los artículos, para que se seleccione el artículo correcto.
Se revisa OfiGes completo para poder trabajar con la hoja de cálculo de OpenOffice en lugar de Microsoft Excel.
Se revisa para que si se filtra, por ejemplo, por nombre de proveedor, y en el nombre tiene en carácter apóstrofe ', se permita cargar la estadística, para poder usar nombres catalanes.
Se revisa para que la opción no permitir vender Artículos sin Existencias en MultiAlmacén, solo se pueda modificar bajo contraseña. Si se activa, se aplica en albaranes, facturas y depósitos, permitiendo hacer pedidos, aunque no se tengan existencias, siempre comprobándose las existencias del almacén del terminal.
En la Búsqueda de Artículos, se incluye la posibilidad de cargar solo los artículos con existencias en el almacén, y en el caso de buscarse desde un documento de ventas (no siendo un pedido), y teniendo activo no permitir la venta de los artículos sin existencias, se activa esta opción de búsqueda de forma automática, no pudiendo desactivarse.
Se deben cargar siempre las existencias por almacén junto a los artículos, para tener las existencias por multialmacén correctas (son las que se aplican para los bloqueos), y las existencias del camión que se visualizan al vender, estén iguales.
Se incluye en la configuración de OfiVenta, en la pestaña de ventas, que se use Cajas de forma informativa.
Se revisa para que se pueda usar al vender, los códigos de barras estándar con Lotes (01)CodBarras(15)Caduca(10)Lote, cogiendo el artículo y el lote como en OfiGes.
Si se activa en parámetros no permitir la venta de artículos sin existencias en multialmacén, entonces al entrar no se mostrarán los artículos sin existencias (igual o menores a 0
), y cuando se seleccione un artículo para venderlo en el histórico, sino tiene existencias suficientes para la venta, dará un mensaje no permitiendo venderlo.
Se modifica para permitir indicar en la modificación de una reparación, si no tiene indicado nº de aviso aún, el número de aviso, pero a la diferencia de cuando se está en alta, no muestra ni carga los datos del aviso a la reparación por ya existir.
En el cierre del día de OfiGes, dentro del TPV, se modifica para que se guarde la impresión realizada por la impresora de tickets.
En el listado de cierres del día, se incluye casilla para realizar una reimpresión del cierre de turno (tal cual fue impreso).
Se revisa la gestión de reservas, para que si se paga por tarjeta y usamos pasarela de pago (como PayTef), se gestione como en la pantalla del TPV, realizando el cobro directamente, imprimiendo en el recibo (por impresora de tickets), los datos del cobro realizado por tarjeta.
Se revisa para que si estando en Cantidad, se pulsa la tecla Q, se convertirá el precio a cantidad.
Se revisa para que se pueda usar en la impresión, formatos por empresa, del mismo modo que funciona en las impresiones en que sale la ventana de Pantalla / Impresora, de forma que si en la carpeta Formatos existe un formato Factura_9_001_Nombre.Rpt, este formato solo se podrá ver / seleccionar al facturar desde la empresa 001.
* En caso de ser usuario de nuestro DataCenter, Ofimática le informará de la fecha de actualización.
* Si está esperando la solución a alguna incidencia, consulte con Ofimática si está implementada en esta versión.